Faktúra 1230389
Dátum vyhotovenia: 16.5.2023
Faktúra doručená: 5.6.2023
Číslo objednávky: 185/1/Fi/4/2023
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu mostov, 2975.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 975,53 EUR
ceny sú vrátane DPH