Faktúra 1230360
Dátum vyhotovenia: 25.5.2023
Faktúra doručená: 29.5.2023
Číslo objednávky: 217/1/Fi/5/2023
Číslo zmluvy: 74/4/2022
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hyg. a čistiace potreby, 563.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
676,36 EUR
ceny sú vrátane DPH