Faktúra 1230279
Dátum vyhotovenia:
28.4.2023
Faktúra doručená:
28.4.2023
Číslo objednávky:
192/1/Fi/4/2023
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 205 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
246,00 EUR
ceny sú vrátane DPH