Faktúra 1230219
Dátum vyhotovenia: 4.4.2023
Faktúra doručená: 5.4.2023
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2023 NM, 1214.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 457,85 EUR
ceny sú vrátane DPH