Faktúra 1230197
Dátum vyhotovenia: 27.3.2023
Faktúra doručená: 29.3.2023
Číslo objednávky: 115/1/Fi/3/2023
Číslo zmluvy: 108/4/2022
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TNZ105, Turbo 30-77, 250.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,36 EUR
ceny sú vrátane DPH