Faktúra 1230147
Dátum vyhotovenia: 1.3.2023
Faktúra doručená: 7.3.2023
Číslo objednávky: 30/1/Šk/1/2023
Číslo zmluvy: 91/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo NM pre ZÚ, 6285.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 285,28 EUR
ceny sú vrátane DPH