Faktúra 1230079
Dátum vyhotovenia:
9.2.2023
Faktúra doručená:
10.2.2023
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/23 TN, 51.16 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 01-02/23 TN, 921.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 167,17 EUR
ceny sú vrátane DPH