Faktúra 1221050
Dátum vyhotovenia:
28.12.2022
Faktúra doručená:
29.12.2022
Číslo objednávky:
68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 10714.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 714,20 EUR
ceny sú vrátane DPH