Faktúra 1221045
Dátum vyhotovenia: 20.12.2022
Faktúra doručená: 22.12.2022
Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 10201.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 201,80 EUR
ceny sú vrátane DPH