Faktúra 1221030
Dátum vyhotovenia: 12.12.2022
Faktúra doručená: 19.12.2022
Číslo objednávky: 619/1/Mi/12/2022
Číslo zmluvy: 91/4/2022
Dodávateľ
DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenina pre ZÚ MY, 10534.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 534,74 EUR
ceny sú vrátane DPH