Faktúra 1221009
Dátum vyhotovenia:
9.12.2022
Faktúra doručená:
12.12.2022
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/22 NM, 172.92 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/22 NM, 189.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,33 EUR
ceny sú vrátane DPH