Faktúra 1220862
Dátum vyhotovenia:
26.10.2022
Faktúra doručená:
27.10.2022
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 11/2022, 13440 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 11/2022, 32.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 472,26 EUR
ceny sú vrátane DPH