Faktúra 1220726
Dátum vyhotovenia: 8.9.2022
Faktúra doručená: 9.9.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/22 TN, 46.32 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/22 TN, 947.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 192,48 EUR
ceny sú vrátane DPH