Faktúra 1220625
Dátum vyhotovenia:
29.7.2022
Faktúra doručená:
1.8.2022
Číslo objednávky:
50/4/Hr/07/2022
Číslo zmluvy:
443577
Dodávateľ
Aquastar, s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO: 50344978
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra odvod. cesty III/1862 Tr. Mitice, 1562.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 562,40 EUR
ceny sú vrátane DPH