Faktúra 1220246
Dátum vyhotovenia: 28.3.2022
Faktúra doručená: 6.4.2022
Číslo objednávky: 119/1/Fi/3/2022
Číslo zmluvy: 111/4/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, brzdová kvapalina, 1404.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 685,40 EUR
ceny sú vrátane DPH