Faktúra 1220180
Dátum vyhotovenia: 10.3.2022
Faktúra doručená: 11.3.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/22 NM, 35 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/22 NM, 38.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,90 EUR
ceny sú vrátane DPH