Faktúra 1220179
Dátum vyhotovenia: 9.3.2022
Faktúra doručená: 11.3.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/22 TN, 60.73 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/22 TN, 935.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 196,05 EUR
ceny sú vrátane DPH