Faktúra 1220028
Dátum vyhotovenia:
20.1.2022
Faktúra doručená:
24.1.2022
Číslo objednávky:
02/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 2442.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 442,24 EUR
ceny sú vrátane DPH