Faktúra 1220020
Dátum vyhotovenia: 17.1.2022
Faktúra doručená: 18.1.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2022 NM, 16.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,56 EUR
ceny sú vrátane DPH