Faktúra 1220008
Dátum vyhotovenia: 12.1.2022
Faktúra doručená: 13.1.2022
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/21-01/22 NM, 41.17 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/21-01/22 NM, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,40 EUR
ceny sú vrátane DPH