Faktúra 1211132
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
14.1.2022
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 12/21 TN,podjazd Brnian.-vyúčt., 333.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
333,06 EUR
ceny sú vrátane DPH