Faktúra 1211099
Dátum vyhotovenia: 20.12.2021
Faktúra doručená: 27.12.2021
Číslo objednávky: 86/4/Hr/11/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 2024 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 428,80 EUR
ceny sú vrátane DPH