Faktúra 1211092
Dátum vyhotovenia: 9.12.2021
Faktúra doručená: 21.12.2021
Číslo zmluvy: 7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola TN, 560 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
672,00 EUR
ceny sú vrátane DPH