Faktúra 1210922
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
5.11.2021
Číslo objednávky:
462/1/Šk/9/2021
Číslo zmluvy:
55/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ NM, 14194.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 194,80 EUR
ceny sú vrátane DPH