Faktúra 1210805
Dátum vyhotovenia:
4.10.2021
Faktúra doručená:
6.10.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2021 NM, 995.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 194,73 EUR
ceny sú vrátane DPH