Faktúra 1210742
Dátum vyhotovenia: 30.9.2021
Faktúra doručená: 15.10.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 09/21 NM - vyúčt., 136.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,61 EUR
ceny sú vrátane DPH