Faktúra 1210702
Dátum vyhotovenia: 3.9.2021
Faktúra doručená: 6.9.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 08/21 MY, 119.64 EUR
Názov položky:
Nafta 08/21 MY, 2093.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 655,89 EUR
ceny sú vrátane DPH