Faktúra 1210657
Dátum vyhotovenia: 15.8.2021
Faktúra doručená: 20.8.2021
Číslo objednávky: 361/1/Mi/8/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 MY, 187.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,88 EUR
ceny sú vrátane DPH