Faktúra 1210618
Dátum vyhotovenia: 10.8.2021
Faktúra doručená: 10.8.2021
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 07-08/21 TN, 38.08 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 07-08/21 TN, 732.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
924,89 EUR
ceny sú vrátane DPH