Faktúra 1210551
Dátum vyhotovenia: 19.7.2021
Faktúra doručená: 21.7.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 07/2021 TN, 3539.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 247,67 EUR
ceny sú vrátane DPH