Faktúra 1210504
Dátum vyhotovenia: 5.7.2021
Faktúra doručená: 8.7.2021
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/2021 NM, 1277.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 532,58 EUR
ceny sú vrátane DPH