Faktúra 1210478
Dátum vyhotovenia: 27.6.2021
Faktúra doručená: 1.7.2021
Číslo objednávky: ´247/1/Šk/6/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 NM, 210.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,23 EUR
ceny sú vrátane DPH