Faktúra 1210422
Dátum vyhotovenia: 8.6.2021
Faktúra doručená: 15.6.2021
Číslo objednávky: 249/1/Fa/6/2021
Číslo zmluvy: 77/4/2020
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis. prehl. voz. TN742AC, 418.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
502,68 EUR
ceny sú vrátane DPH