Faktúra 1210398
Dátum vyhotovenia:
4.6.2021
Faktúra doručená:
7.6.2021
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 TN, 810.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
972,55 EUR
ceny sú vrátane DPH