Faktúra 1210337
Dátum vyhotovenia: 14.5.2021
Faktúra doručená: 19.5.2021
Číslo zmluvy: 41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 TN, NM, 1981 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 377,20 EUR
ceny sú vrátane DPH