Faktúra 1210185
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 6.4.2021
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/2021, 224.45 EUR
Názov položky:
Benzín 03/2021, 19.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,45 EUR
ceny sú vrátane DPH