Faktúra 1210177
Dátum vyhotovenia:
22.3.2021
Faktúra doručená:
29.3.2021
Číslo zmluvy:
15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/21 MY, 25.27 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/21 MY, 296.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
386,42 EUR
ceny sú vrátane DPH