Faktúra 1210142
Dátum vyhotovenia:
10.3.2021
Faktúra doručená:
10.3.2021
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/21 NM, 47.35 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/21 NM, 51.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,93 EUR
ceny sú vrátane DPH