Faktúra 1210131
Dátum vyhotovenia: 1.3.2021
Faktúra doručená: 5.3.2021
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 02/21 hovory, 334.73 EUR
Názov položky:
Mobily 02/21 hovory, 14.13 EUR
Názov položky:
Mobily 02/21 hovory, 52.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
400,98 EUR
ceny sú vrátane DPH