Faktúra 1210121
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
4.3.2021
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2021, 75.88 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2021, 20.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,62 EUR
ceny sú vrátane DPH