Faktúra 1210077
Dátum vyhotovenia: 1.2.2021
Faktúra doručená: 10.2.2021
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 01/21 hovory, 352.54 EUR
Názov položky:
Mobily 01/21 hovory, 33.64 EUR
Názov položky:
Mobily 01/21 hovory, 59.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
445,62 EUR
ceny sú vrátane DPH