Faktúra 1210050
Dátum vyhotovenia: 1.2.2021
Faktúra doručená: 4.2.2021
Číslo objednávky: 09/4/Hr/02/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 3973.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 768,44 EUR
ceny sú vrátane DPH