Faktúra 1210009
Dátum vyhotovenia:
13.1.2021
Faktúra doručená:
15.1.2021
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/20-01/21 TN, 82.1 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/20-01/21 TN, 1073.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 386,24 EUR
ceny sú vrátane DPH