Faktúra 1201023
Dátum vyhotovenia: 17.12.2020
Faktúra doručená: 18.12.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 12/20 MY, 135.3 EUR
Názov položky:
Nafta 12/20 MY, 887.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 227,87 EUR
ceny sú vrátane DPH