Faktúra 1200941
Dátum vyhotovenia: 21.10.2020
Faktúra doručená: 26.11.2020
Číslo objednávky: 596/1/Be/10/2020
Číslo zmluvy: 92/4/2020
Dodávateľ
PLASTIK spol. s r.o.
Ťapešovo 167
029 51 Lokca
IČO: 31560202
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra odv. priekopy III/1877 Selec, 786 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
786,00 EUR
ceny sú vrátane DPH