Faktúra 1200874
Dátum vyhotovenia: 2.11.2020
Faktúra doručená: 5.11.2020
Číslo objednávky: 429/1/Šk/9/2020
Číslo zmluvy: 12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ NM, 9602.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 602,29 EUR
ceny sú vrátane DPH