Faktúra 1200815
Dátum vyhotovenia: 22.10.2020
Faktúra doručená: 27.10.2020
Číslo objednávky: 461/1/Mch/10/2020
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dezinfekcia, hygien. potreby, 236.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
284,28 EUR
ceny sú vrátane DPH