Faktúra 1200814
Dátum vyhotovenia: 22.10.2020
Faktúra doručená: 27.10.2020
Číslo objednávky: 460/1/Mch/10/2020
Číslo zmluvy: 32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 710.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
852,66 EUR
ceny sú vrátane DPH