Faktúra 1200814
Dátum vyhotovenia:
22.10.2020
Faktúra doručená:
27.10.2020
Číslo objednávky:
460/1/Mch/10/2020
Číslo zmluvy:
32/4/2020
Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 710.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
852,66 EUR
ceny sú vrátane DPH