Faktúra 1200553
Dátum vyhotovenia: 1.8.2020
Faktúra doručená: 6.8.2020
Číslo zmluvy: 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 07/20 hovory, 263.28 EUR
Názov položky:
Mobily 07/20 hovory, 52.48 EUR
Názov položky:
Mobily 07/20 hovory, 106.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
422,09 EUR
ceny sú vrátane DPH