Faktúra 1200493
Dátum vyhotovenia:
30.6.2020
Faktúra doručená:
13.7.2020
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 06/20 TN - vyúčt., 18.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,89 EUR
ceny sú vrátane DPH